| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 2434 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IYO-5954 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IYO-5954 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 174,00 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/040851183; | 174,00 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 2434/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 174,00 | ||
| TOTAL | 174,00 | 174,00 | 174,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||