| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MACKER TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 2442 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEOS LUBRIF. GRAXAS, P/ VEÍCULOS E MAQUINARIS DA SEC. DA AGRIC. CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº 02/2022. | 4.553,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE OLEOS LUBRIF. GRAXAS, P/ VEÍCULOS E MAQUINARIS DA SEC. DA AGRIC. CFE LIC. NA MODALIDADE PREGÃO PRES. Nº 02/2022. | 4.553,75 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/000000386; | 4.553,75 | ||
| 07/06/2022 | Estorno devido reempenhar com valores a maior. | -4.553,75 | ||
| 07/06/2022 | Estorno devido troca de valores do empenho. | -4.553,75 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||