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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2466 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN- DO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SÁUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. 471,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN- DO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SÁUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. 471,00
27/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUAN- DO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SÁUDE, CFE AUTORIZAÇÃO. 471,00
08/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2466/2022 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 471,00
TOTAL 471,00 471,00 471,00
SALDO A PAGAR 0,00