| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 2474 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO TERMINAL BATERIA, 01 UNI BATERIA 100AMP, CONEXÃO, MANGUEIRA 1/2 PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO. | 849,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO TERMINAL BATERIA, 01 UNI BATERIA 100AMP, CONEXÃO, MANGUEIRA 1/2 PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO. | 849,00 | ||
| 27/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001379; | 849,00 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 2474/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 849,00 | ||
| TOTAL | 849,00 | 849,00 | 849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||