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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2495 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 UNI DE RECAPAGEM DE PNEU 17,5 X 25 DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO N°01/2022. 5.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 02 UNI DE RECAPAGEM DE PNEU 17,5 X 25 DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO N°01/2022. 5.800,00
27/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/1593; 5.800,00
17/06/2022 Pagamento de Empenho 2495/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 5.800,00
TOTAL 5.800,00 5.800,00 5.800,00
SALDO A PAGAR 0,00