| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BRUNA MOURA AZEREDO |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DESTE CONSELHO. | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DESTE CONSELHO. | 45,00 | ||
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA CONSELHEIRA TUTELAR QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DESTE CONSELHO. | 45,00 | ||
| 10/06/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2022 BRUNA MOURA AZEREDO - 3541 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||