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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2527 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 09/06/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 1.023,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 09/06/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 1.023,42
27/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1,5 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 07 E 09/06/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. 1.023,42
09/06/2022 Pagamento de Empenho 2527/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.023,42
TOTAL 1.023,42 1.023,42 1.023,42
SALDO A PAGAR 0,00