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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2572 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: BATERIAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE BATERIA 60AP PARA O VEICULO PLACAS IQG-5768 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE BATERIA 60AP PARA O VEICULO PLACAS IQG-5768 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 380,00
27/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/041052767; 380,00
17/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2022 MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE - 3803 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00