| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 2588 | Data de lançamento: | 27/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/06/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO. | 269,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/06/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO. | 269,71 | ||
| 27/05/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/06/2022, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO. | 269,71 | ||
| 14/06/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2022 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 | 269,71 | ||
| TOTAL | 269,71 | 269,71 | 269,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||