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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEREMIAS OCHôA ZANDONá

Dados do Empenho
Número do empenho: 2599 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 (MEIA), DIARIA DIA 13 DE JUNHO DE 2022 P/ SERVIDOR POR OCA- SIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST. SOCIAL MUNIC. JUNTO ASSEMBLEIA LEGIS. CFE AUTORIZAÇÃO. 189,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 (MEIA), DIARIA DIA 13 DE JUNHO DE 2022 P/ SERVIDOR POR OCA- SIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST. SOCIAL MUNIC. JUNTO ASSEMBLEIA LEGIS. CFE AUTORIZAÇÃO. 189,52
27/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 0,5 (MEIA), DIARIA DIA 13 DE JUNHO DE 2022 P/ SERVIDOR POR OCA- SIÃO DE TRATAR ASSUNTOS DA ASSIST. SOCIAL MUNIC. JUNTO ASSEMBLEIA LEGIS. CFE AUTORIZAÇÃO. 189,52
15/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2599/2022 Geremias Ochôa Zandoná - 4027 189,52
TOTAL 189,52 189,52 189,52
SALDO A PAGAR 0,00