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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2626 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 08 PNEU DIMENÇÕES 185/65R15 PARA VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/ 2022. NF ANEXA AO EMP. Nº 2624/ 2022. 3.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 08 PNEU DIMENÇÕES 185/65R15 PARA VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/ 2022. NF ANEXA AO EMP. Nº 2624/ 2022. 3.680,00
27/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 08 PNEU DIMENÇÕES 185/65R15 PARA VEICULOS DE USO DA SEC. DA SAÚDE CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/ 2022. NF ANEXA AO EMP. Nº 2624/ 2022. 3.680,00
28/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2626/2022 CV TYRES EIRELI - 5099 3.680,00
TOTAL 3.680,00 3.680,00 3.680,00
SALDO A PAGAR 0,00