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Última atualização realizada em 03/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2627 Data de lançamento: 27/05/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE TONER HP 58X 10.000 COPIAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. 750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE TONER HP 58X 10.000 COPIAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. 750,00
07/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/341; 750,00
23/06/2022 Pagamento de Empenho 2627/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 750,00
TOTAL 750,00 750,00 750,00
SALDO A PAGAR 0,00