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Última atualização realizada em 15/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2643 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS/VEICULOS DA SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO. 710,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS MAQUINARIOS/VEICULOS DA SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO CONFORME AUTORIZAÇÃO. 710,00
07/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0068; 710,00
20/06/2022 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 140 PAGTO. REF. EMPENHO 2643/2022 LAVAGEM DO CROCO DE ANGELINA PIRES DA SILVA - 4843 710,00
TOTAL 710,00 710,00 710,00
SALDO A PAGAR 0,00