| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IRMÃOS CANTELLE & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO. | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA FORA DO MUNICÍPIO. | 299,00 | ||
| 07/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/35490; | 299,00 | ||
| 17/06/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2022 IRMÃOS CANTELLE & CIA LTDA - 5134 | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||