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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2691 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA SENDO, TONER, NOBREAK E DEMAIS MATERIAIS. 3.315,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA SENDO, TONER, NOBREAK E DEMAIS MATERIAIS. 3.315,00
07/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000402; 3.315,00
23/06/2022 Pagamento de Empenho 2691/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.315,00
TOTAL 3.315,00 3.315,00 3.315,00
SALDO A PAGAR 0,00