| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 2695 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUIISÇÃO DE OLEO E FILTRO DE MOTOR, PIVO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS JAA-2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 448,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUIISÇÃO DE OLEO E FILTRO DE MOTOR, PIVO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS JAA-2B41 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 448,00 | ||
| 07/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/041219538; | 448,00 | ||
| 23/06/2022 | Pagamento de Empenho 2695/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 448,00 | ||
| TOTAL | 448,00 | 448,00 | 448,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||