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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:46.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2735 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO JG SAPAT, FRETIO, TAMBOR FREIO, REGULADOR FREIO, CILINDRO DE RODA, CABO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQG-5768 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 1.455,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SENDO JG SAPAT, FRETIO, TAMBOR FREIO, REGULADOR FREIO, CILINDRO DE RODA, CABO DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQG-5768 DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 1.455,00
07/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/041265029; 1.455,00
27/06/2022 Pagamento de Empenho 2735/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.455,00
TOTAL 1.455,00 1.455,00 1.455,00
SALDO A PAGAR 0,00