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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2752 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE BATERIA 48A PARA VEICULO PLACAS JAV2C64 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 329,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE BATERIA 48A PARA VEICULO PLACAS JAV2C64 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 329,00
07/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000074699; 329,00
28/06/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2752/2022 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 329,00
TOTAL 329,00 329,00 329,00
SALDO A PAGAR 0,00