| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
| Número do empenho: | 2774 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE FOLHA DE OFICIO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. | 599,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE FOLHA DE OFICIO PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA. | 599,90 | ||
| 07/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/041309790; | 599,90 | ||
| 30/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2022 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 | 599,90 | ||
| TOTAL | 599,90 | 599,90 | 599,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||