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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DEBORA VIEIRA DICKEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2788 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE CANO 11/4 GALVANIZADO, PARA COLOCAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA LINHA ESQUINA MARTINS 1. 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE DUAS BARRAS DE CANO 11/4 GALVANIZADO, PARA COLOCAÇÃO NO POÇO ARTESIANO DA LINHA ESQUINA MARTINS 1. 1.100,00
07/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/041216396; 1.100,00
30/06/2022 Pagamento de Empenho 2788/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.100,00
TOTAL 1.100,00 1.100,00 1.100,00
SALDO A PAGAR 0,00