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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2800 Data de lançamento: 07/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Fundo Munisipal da Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: FEAS - Assistência Social (Programa Estadual)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 349,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. 349,10
07/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/041310230; 349,10
30/06/2022 Pagamento de Empenho 2800/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 349,10
TOTAL 349,10 349,10 349,10
SALDO A PAGAR 0,00