| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2849 | Data de lançamento: | 20/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA JUNHO 2022 | 5.026,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA JUNHO 2022 | 5.026,98 | ||
| 20/06/2022 | PELO PAGAMENTO DO SALARIO COMPETENCIA MÊS 06/2022 | 5.026,98 | ||
| 01/07/2022 | Pagamento de Empenho 2849/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.026,98 | ||
| TOTAL | 5.026,98 | 5.026,98 | 5.026,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||