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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2983 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEUS NOVO 205/60/16 PARA O VEICULO PLACAS JAV2C64 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2022. 2.420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE PNEUS NOVO 205/60/16 PARA O VEICULO PLACAS JAV2C64 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2022. 2.420,00
20/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 002/000042624; 2.420,00
06/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2022 BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 5100 2.420,00
26/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2022 BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 5100 2.420,00
26/07/2022 erro de lançamento -2.420,00
TOTAL 2.420,00 2.420,00 2.420,00
SALDO A PAGAR 0,00