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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ROBSON SIGNORI STEIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3023 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DO MUNICIPIO. 2.455,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DO MUNICIPIO. 2.455,85
20/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000144; 2.455,85
06/07/2022 Pagamento de Empenho 3023/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.455,85
TOTAL 2.455,85 2.455,85 2.455,85
SALDO A PAGAR 0,00