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Última atualização realizada em 29/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3038 Data de lançamento: 20/06/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC.DA ASSIST. SOCIAL CFE LICITAÇÃO NA MD TP Nº 05/ 2021. 3.939,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC.DA ASSIST. SOCIAL CFE LICITAÇÃO NA MD TP Nº 05/ 2021. 3.939,36
20/06/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001033; 3.939,36
07/07/2022 Pagamento de Empenho 3038/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.939,36
TOTAL 3.939,36 3.939,36 3.939,36
SALDO A PAGAR 0,00