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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3051 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Material p/ Manutenção Rede Abastec. Água
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 RELÉS DE COMANDO A DISTANCIA 220V, PAR MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO. 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 RELÉS DE COMANDO A DISTANCIA 220V, PAR MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DOS POÇOS ARTESIANOS MANTIDOS PELO MUNICÍPIO. 480,00
01/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/0689; 480,00
08/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3051/2022 MARCOS A MAKOSKI POÇOS ARTESIANOS - 4186 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00