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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3116 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASSISTENCIA FARMACEUTICA FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 695,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 695,01
01/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/041440451; 695,01
13/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2022 DALLA NORA E DALLA NORA FARMACIAS LTDA - 3131 695,01
TOTAL 695,01 695,01 695,01
SALDO A PAGAR 0,00