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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3155 Data de lançamento: 01/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI DE TONER TN-BO21 PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UNI DE TONER TN-BO21 PARA A IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 300,00
14/07/2022 Conforme Fatura Nº 000000353; 300,00
18/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3155/2022 - REF. JULHO/2022 OLSEN INFORMATICA LTDA - 3189 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00