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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3173 Data de lançamento: 14/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 542,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA CIDADE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 542,80
14/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/00001020; 542,80
20/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3173/2022 - REF. JULHO/2022 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 542,80
TOTAL 542,80 542,80 542,80
SALDO A PAGAR 0,00