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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3232 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 BARRA AXIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACAS JAO6D49 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 126,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 BARRA AXIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO PLACAS JAO6D49 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 126,50
18/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 003/000061496; 126,50
28/07/2022 Pagamento de Empenho 3232/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 126,50
TOTAL 126,50 126,50 126,50
SALDO A PAGAR 0,00