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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3236 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: PNATE - Transporte Escolar União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 04 PNEU BORRACHUDO 16 LONAS P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/ 2022. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. Nº 2623 / 2022. REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. 10.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 04 PNEU BORRACHUDO 16 LONAS P/ ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE CFE LICIT. MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/ 2022. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. Nº 2623 / 2022. REEMPENHADO DEVIDO RECURSOS FINANCEIRO. 10.280,00
18/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 04/000009389; 10.280,00
25/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3236/2022 CV TYRES EIRELI - 5099 10.280,00
TOTAL 10.280,00 10.280,00 10.280,00
SALDO A PAGAR 0,00