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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3239 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 309,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 309,48
18/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/041641900; 890/041642142; 309,48
25/07/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2022 LIVRARIA E PAPELARIA DALLA NORA LTDA - 5018 309,48
TOTAL 309,48 309,48 309,48
SALDO A PAGAR 0,00