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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ELETRO DEBONI ARSENIO DEBONI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3286 Data de lançamento: 18/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 500 MT DE TUBO PEBD 1"X2.0/2.5 E 10 UNI CIPLA UNIAO INTERNA 1 PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 1.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 500 MT DE TUBO PEBD 1"X2.0/2.5 E 10 UNI CIPLA UNIAO INTERNA 1 PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. 1.940,00
26/07/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 20476; 1.940,00
03/08/2022 Pagamento de Empenho 3286/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.940,00
TOTAL 1.940,00 1.940,00 1.940,00
SALDO A PAGAR 0,00