| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3430 | Data de lançamento: | 25/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA folha JULHO 2022 | 341,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA folha JULHO 2022 | 341,14 | ||
| 25/07/2022 | PELO PAGAMENTO SALARIO COMPETENCIA MÊS 07/2022 | 341,14 | ||
| 29/07/2022 | Pagamento de Empenho 3430/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 341,14 | ||
| TOTAL | 341,14 | 341,14 | 341,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||