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Última atualização realizada em 30/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3599 Data de lançamento: 01/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de Recurso: Nota Fiscal Gaúcha

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATÓRIO, PARA MANUTENÇÃO ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.910,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO AMBULATÓRIO, PARA MANUTENÇÃO ATENDIMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1.910,40
01/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 1/5930; 1.910,40
10/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2022 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 1.910,40
TOTAL 1.910,40 1.910,40 1.910,40
SALDO A PAGAR 0,00