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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3625 Data de lançamento: 01/08/2022
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias da União Para Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BASICA FNS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA férias AGOSTO 2022 1.238,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA férias AGOSTO 2022 1.238,21
01/08/2022 PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES 1.238,21
08/08/2022 Pagamento de Empenho 3625/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.238,21
TOTAL 1.238,21 1.238,21 1.238,21
SALDO A PAGAR 0,00