| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
| Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO 14° ERCO NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN. | 45,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO 14° ERCO NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN. | 45,50 | ||
| 02/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO PARTICIPOU DO ENCONTRO 14° ERCO NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN. | 45,50 | ||
| 09/08/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2022 VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816 | 45,50 | ||
| TOTAL | 45,50 | 45,50 | 45,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||