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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3789 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica.
Natureza da despesa: COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CFE CONTRATO. JUNHO R$ 1.811,90. JULHO R$ 1.811,90. 3.623,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. RELATIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2022. CFE CONTRATO. JUNHO R$ 1.811,90. JULHO R$ 1.811,90. 3.623,80
10/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 01/127626; 01/133254; 3.623,80
22/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3789/2022 Servioeste Soluções Ambientais Ltda - 3849 3.623,80
TOTAL 3.623,80 3.623,80 3.623,80
SALDO A PAGAR 0,00