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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3807 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO OLEO MOTOR, FILTRO OL. FILTRO COMB. PARAFUSO, ANEL PARA REVISÃO DO VEICULO PLACAS JBK6C63 KM 8048 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 427,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, SENDO OLEO MOTOR, FILTRO OL. FILTRO COMB. PARAFUSO, ANEL PARA REVISÃO DO VEICULO PLACAS JBK6C63 KM 8048 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. 427,94
10/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 003/000061852; 427,94
24/08/2022 Pagamento de Empenho 3807/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 427,94
TOTAL 427,94 427,94 427,94
SALDO A PAGAR 0,00