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Última atualização realizada em 01/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3813 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 47,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 47,97
10/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 002/000000848; 002/000000847; 47,97
24/08/2022 Pagamento de Empenho 3813/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 47,97
TOTAL 47,97 47,97 47,97
SALDO A PAGAR 0,00