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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3837 Data de lançamento: 10/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: CÂMARA DE AR
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE CAMARA DE AR 17.5.25R25 E COLARINHO DE CAMARA 17.5R25 PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO. 1.020,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE CAMARA DE AR 17.5.25R25 E COLARINHO DE CAMARA 17.5R25 PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO. 1.020,00
10/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/042296874; 1.020,00
26/08/2022 Pagamento de Empenho 3837/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.020,00
TOTAL 1.020,00 1.020,00 1.020,00
SALDO A PAGAR 0,00