| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 3837 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CÂMARA DE AR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE CAMARA DE AR 17.5.25R25 E COLARINHO DE CAMARA 17.5R25 PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO. | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UNI DE CAMARA DE AR 17.5.25R25 E COLARINHO DE CAMARA 17.5R25 PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICPIO. | 1.020,00 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/042296874; | 1.020,00 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 3837/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||