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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 385 Data de lançamento: 25/01/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/60R16 PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPIM PLACA JAV2C64 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.274,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 205/60R16 PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO SPIM PLACA JAV2C64 DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.274,00
25/01/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 890/038707598; 2.274,00
03/02/2022 Pagamento de Empenho 385/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.274,00
TOTAL 2.274,00 2.274,00 2.274,00
SALDO A PAGAR 0,00