Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO E HOSPEDAGENS DO SITE OFICIAL DO MUNIC. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022
PREÇO MENSAL R$ 380,00. CFE DISPEN-
ÇA DE LICITAÇÃO Nº 21 / 2022. ECONTRATO Nº33/2022. |
1.900,00 |
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| 22/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/50; |
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380,00 |
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| 02/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2022 - REF. SETEMBRO/2022
EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI - 5154
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380,00 |
| 12/09/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/59; |
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380,00 |
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| 28/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2022 - REF. SETEMBRO/2022
EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI - 5154 |
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380,00 |
| 11/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 01/67; |
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380,00 |
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| 26/10/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2022 - REF. OUTUBRO/2022
EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI - 5154 |
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380,00 |
| 09/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 81; |
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380,00 |
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| 16/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI - 5154 |
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380,00 |
| 22/12/2022 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 74; |
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380,00 |
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| 28/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2022
EVELISE BOTH ARQUITETURA & DESING EIRELI - 5154 |
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380,00 |
| TOTAL |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |