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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4061 Data de lançamento: 22/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 30, 31/08 E 01/09/2022, À PORTO ALEGRE. 758,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 30, 31/08 E 01/09/2022, À PORTO ALEGRE. 758,08
22/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A DUAS DIÁRIAS DA SERVIDORA, EM RAZÃO DE VIAGEM DA MESMA JUNTAMENTE COM O PREFEITO MUNICIPAL, ENTRE OS DIAS 30, 31/08 E 01/09/2022, À PORTO ALEGRE. 758,08
01/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2022 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342 758,08
TOTAL 758,08 758,08 758,08
SALDO A PAGAR 0,00