| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 4072 | Data de lançamento: | 26/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC.DA ASSIST. SOCIAL CFE LICITAÇÃO NA MD PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | 1.193,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GASOLINA P/ VEICULOS DE USO DA SEC.DA ASSIST. SOCIAL CFE LICITAÇÃO NA MD PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. | 1.193,05 | ||
| 26/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001088; | 1.193,05 | ||
| 05/09/2022 | Pagamento de Empenho 4072/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.193,05 | ||
| TOTAL | 1.193,05 | 1.193,05 | 1.193,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||