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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4129 Data de lançamento: 29/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO CONTINUIDADE OBRA DE MORADIA P/ FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. 841,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, BEM COMO CONTINUIDADE OBRA DE MORADIA P/ FAMILIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST SOCIAL. 841,50
29/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1054; 001/1052; 841,50
08/09/2022 Pagamento de Empenho 4129/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 841,50
TOTAL 841,50 841,50 841,50
SALDO A PAGAR 0,00