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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARINA STEIN FERREIRA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4131 Data de lançamento: 29/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO AÇÕES DOS PROGRAMAS VINCULADOS À REDE BEM CUIDAR DO ESTADO, SENDO 06 CADEIAS PLÁSTICAS, FITA CREPE, ENTRE OUTROS. 380,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO AÇÕES DOS PROGRAMAS VINCULADOS À REDE BEM CUIDAR DO ESTADO, SENDO 06 CADEIAS PLÁSTICAS, FITA CREPE, ENTRE OUTROS. 380,50
29/08/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/1051; 380,50
08/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2022 CARINA STEIN FERREIRA EIRELI - 1651 380,50
TOTAL 380,50 380,50 380,50
SALDO A PAGAR 0,00