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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AGROPECUARIA SAO PEDRO DAS MISSOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4140 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade: Secretaria da Agricultura
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SENDO CABOS PARA FERRAMENTAS, CORDA CARRETEL, LANTERNA RECARREGAVEL, SONDA MAMARIA C/ ADAPTADOR, TERMOMETRO DIGITAL, LUVA DE INSEMINAÇÃO ESPECIAL, ENTRE OUTROS. 1.362,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NOS TRABALHOS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SENDO CABOS PARA FERRAMENTAS, CORDA CARRETEL, LANTERNA RECARREGAVEL, SONDA MAMARIA C/ ADAPTADOR, TERMOMETRO DIGITAL, LUVA DE INSEMINAÇÃO ESPECIAL, ENTRE OUTROS. 1.362,60
02/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/050; 1.362,60
08/09/2022 Pagamento de Empenho 4140/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.362,60
TOTAL 1.362,60 1.362,60 1.362,60
SALDO A PAGAR 0,00