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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4143 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 28 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICPIO, SENDO O MODELO HP - 105A, CF258X SEM CHIP,SAMSUNG MLTD105L. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. 837,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICPIO, SENDO O MODELO HP - 105A, CF258X SEM CHIP,SAMSUNG MLTD105L. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. 837,10
23/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001293; 837,10
03/10/2022 Pagamento de Empenho 4143/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 837,10
TOTAL 837,10 837,10 837,10
SALDO A PAGAR 0,00