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Última atualização realizada em 02/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4147 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 28 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO MODELOS HP 35A, 105A, CF502A, CF503A, CF501A, CF500A. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. 973,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO MODELOS HP 35A, 105A, CF502A, CF503A, CF501A, CF500A. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 PROCESSO N° 51/2022. 973,40
23/09/2022 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001295; 973,40
03/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2022 JOÃO HENRIQUE SANTOS DA SILVA ME MATHEUS INFORMÁTICA - 4478 973,40
TOTAL 973,40 973,40 973,40
SALDO A PAGAR 0,00